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año:2011
 
tipodocumento:INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
 

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Tipo documental (33)
AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN DIRECTA
428
AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN SIN CONTENIDO PRESUPUESTARIO
33
AUTORIZACIONES VARIAS
129
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES DE OTROS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS
79
CANONES
1
CERTIFICACION DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL
1
CIRCULAR
5
CONTRATOS Y/O ADDENDA
468
CONVENIOS
15
CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
447
DICTAMENES
4
INFORME U OFICIO SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTENO
13
INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
20
INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
8
INFORME, OFICIO O DICTAMEN SOBRE SUSPENCIÓN O DESTITUCIÓN DEL AUDITOR O SUBAUDITOR (ART. 15 LOCGR)
1
INFORMES DE FISCALIZACIONES
119
LEVANTAMIENTO DE INCOMPATIBILIDAD (LEY 8422 LCCEI)
4
LEVANTAMIENTOS DE PROHIBICION PARA PARTICIPAR COMO OFERENTES
46
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA
3
OFICIO DE REMISION DE INFORMES
183
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON EXTRAORDINARIOS
17
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS
2
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON PRESUPUESTOS INICIALES
20
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
588
PRESUPUESTO INICIAL (CLASE INACTIVA)
298
PRESUPUESTO INICIAL
3
PRORROGA DE AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN DIRECTA
19
PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
5
RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
51
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
342
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
270
VIATICOS
15
ZONAJE
1
DIVISION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 02478 14 de marzo de 2011 DJ-0288-2011 Licenciado Jorge Méndez Zamora Presidente BN CORREDORA DE SEGUROS, S.A. Fax 22 12 99 72 Estimado señor: ASUNTO: Autorización nombramiento interino del Lic. Michael Arias Quirós, en el puesto de auditor interno interino en BN Corredora de Seguros, S.A. Damos respuesta a su oficio N° BNCS-GG-023-2011 de 3 de febrero de 2011, recibido en esta Contraloría General el 4 de febrero de 2011, mediante el cual solicita la autorización para el nombramiento interino del Lic. Michael Arias Quirós, portador de la cédula de identidad 1-1137- 0749, para ocupar el cargo de auditor interno de BN Corredora de Seguros, S.A., por un plazo de 12 meses. La gestión se presenta al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006- CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y su reforma, emitida con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. Complementa su gestión los oficios Nos. BNCS-GG-020-2011, BNSC-426-2011 de 3 y 25 de febrero, recibidos respectivamente el 14 de febrero y el 4 de marzo de 2011. Además, el oficio BNSC-545-2011 de 8 de marzo de 2011, recibido el mismo día, este último en atención a nuestro requerimiento formulado por oficio N° 1536 (DJ-0188-2011) de 17 de febrero de 2011. II.. AAnntteecceeddeenntteess yy jjuussttiiffiiccaacciióónn ddee llaa ssoolliicciittuudd Conforme los términos de su misiva referida precedentemente, es posible desprender lo siguiente: 1. BN Corredora de Seguros, S.A., inicia ...
Fecha publicación: 17/03/2011
Fecha emisión: 14/03/2011
Documento: 02478-2011.pdf
Institución: BN CORREDORA DE SEGUROS S.A.
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 01404 15 de febrero de 2011 DJ-0178-2011 Licenciada Ileana Acuña Jarquín Coordinadora Proceso de Selección Auditor Interno MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE Estimada señora: Asunto: Aprobación del proceso para el nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de San José Damos respuesta al oficio 004-PSAU-2011 de fecha 09 de febrero de 2011, recibido en esta Contraloría General el 10 de febrero pasado, mediante el cual solicita la aprobación del concurso público realizado y la terna de elegibles para la contratación del auditor interno de dicha municipalidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y sus reformas, emitidas con resolución R- DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010, Criterio del Despacho II.. SSoobbrree llaa nnoorrmmaattiivvaa aapplliiccaabbllee Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, el presente análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del concurso público ordenado por el Concejo Municipal, así como en las disposiciones contenidas en los Lineamientos citados, con el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de auditor interno de esa municipalidad. Esta revisión se limita a la información contenida en las certificaciones presentadas, por lo que no exime ni sustituye la responsabilidad del jerarca y de los funcionarios responsables del proceso de nombramiento ante terceros que se sientan afectados, ni ante fisc ...
Fecha publicación: 18/02/2011
Fecha emisión: 15/02/2011
Documento: 1404-2011.pdf
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISIÓN JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 01344 15 de febrero, 2011 DJ-0174-2011 Señor Edwin C. Rodríguez A Secretario Técnico CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Fax 2253-08-52 Estimado señor: Asunto: No cumplimiento de prevención Mediante oficio DJ-0088-2011 de fecha 25 de enero recibido en esa institución el 26 de enero, ambas fechas de 2011, se le previno aportar en el plazo de 10 días hábiles a partir del recibo de dicho documento, copia certificada del acta donde constara el acuerdo de Junta Directiva en virtud del cual se avalaba la terna resultante del proceso para el nombramiento indefinido de Auditor, así como informarnos si se presentaron o no impugnaciones dentro del concurso realizado, sin embargo, a la fecha no se realizó el cumplimiento de lo requerido. Por lo anterior, se procede al archivo de la gestión, de conformidad con el artículo 5.2 de los “ Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos ( L-1-2006-CO-DAGJ ). No obstante lo expuesto, ello no impide que en el momento que se cuente con todos los requisitos para el nombramiento en forma indefinida del Auditor, pueda presentarse nuevamente la solicitud respectiva. Atentamente, Lic. Sergio Mena García Licda. Yazmín Castro Sánchez Gerente Asociado Fiscalizadora YCS/ccb Ci: Archivo Central NI: 24840 G: 2009002889 ] ...
Fecha publicación: 14/02/2011
Fecha emisión: 11/02/2011
Documento: 01344-2011.pdf
Institución: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 01228 10 de febrero de 2011 DJ-0159-2011 Licenciado Juan Rafael Marín Quirós MINISTRO DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO LOCAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO IFAM Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del proceso para el nombramiento por plazo indefinido del auditor interno del IFAM Damos respuesta a su oficio No. PE-048-2011 de 28 de enero de 2011, recibido en esta Contraloría General el 2 de febrero de los corrientes, mediante el cual solicita la aprobación del concurso público realizado y la terna de elegibles para la contratación del auditor interno de dicha institución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y sus reformas, emitidas con resolución R- DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. Criterio del Despacho II.. SSoobbrree llaa nnoorrmmaattiivvaa aapplliiccaabbllee Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, el presente análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del concurso público No. 06-2010 ordenado por la Junta Directiva de ese Instituto, así como en las disposiciones contenidas en los Lineamientos citados, con el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de auditor interno de esa institución. Esta revisión se limita a la información contenida en las certificaciones presentadas, por lo que no exime ni sustituye la responsabilidad del jerarca y de los funcionarios responsables del proceso de nombramiento ante terceros que se sientan afec ...
Fecha publicación: 12/02/2011
Fecha emisión: 09/02/2011
Documento: 01228-2011.pdf
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 00982 03 de febrero de 2011 DJ-0133-2011 Señora Maribel Ureña Solís Secretaria Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS Edificio Municipal José Figueres Ferrer San Pablo de León Cortés Telefax 2546-7484 Estimada señora: Asunto: Aprobación para el nombramiento por plazo indefinido del auditor interno de la Municipalidad de León Cortés. Con la solicitud de que haga de conocimiento este oficio a los señores miembros del Concejo Municipal, damos respuesta a su oficio Nº CMLC-CMAI01-2001 de 18 de enero de 2011, recibido en esta Contraloría General el mismo día, complementado con el oficio N° CMLC- CNAI02-2011 de 27 de enero de 2011, recibido el 1° de febrero del mismo año, mediante el cual solicita la aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del auditor interno de la Municipalidad de León Cortés, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006- CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y su reforma, emitida con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. Criterio del Despacho II.. SSoobbrree llaa nnoorrmmaattiivvaa aapplliiccaabbllee Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, el presente análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del concurso público ordenado por la Municipalidad de León Cortés, así como en las disposiciones contenidas en los Lineamientos citados, con el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de auditor interno de ese Concejo Municipal. 2 ...
Fecha publicación: 05/02/2011
Fecha emisión: 02/02/2011
Documento: 00982-2011.pdf
Institución: MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio N° 00842 01 de febrero de 2011 DJ-0112-2011 Licenciada Ileana Acuña Jarquín Coordinadora Proceso Selección Auditor Municipal MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE FAX 2223 0008 Estimada señora: Asunto: Se rechaza solicitud de aprobación para el nombramiento por tiempo indefinido del auditor interno de la Municipalidad de San José y se devuelve expediente original administrativo del concurso público realizado. Nos referimos a su oficio número C004-PSAU-2011 de 26 de enero de 2011, recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual nos remite para la aprobación respectiva el expediente original administrativo que contiene los documentos generados dentro del concurso externo para la selección y nombramiento del auditor interno por tiempo indefinido de la Municipalidad de San José. Criterio del Despacho Sobre el particular, nos permitimos indicarle que la presente solicitud tiene como fundamento el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, así como las disposiciones contenidas en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta número 236 del 08 de diciembre de 2006) y su reforma contenida en la resolución número R- DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta número 28 del 10 de febrero de 2010. El ordinal 5.1 de los lineamientos citados establece que la eventual aprobación para el nombramiento por tiempo indefinido del auditor o subauditor interno, por parte de esta Contraloría General, estará condicionada al cumplimiento de la información ahí señalada, la cual deberá estar debidamente certificada, por lo que no se requiere la presentación del expediente administrativo ante este órgano cont ...
Fecha publicación: 03/02/2011
Fecha emisión: 31/01/2011
Documento: 00842-2011.pdf
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISIÓN JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio No. 00327 20 de enero 2011 DJ-0060-2011 Licenciado Allan Hidalgo Campos, M.B.A. Presidente Ejecutivo JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA Apartado 1320-7300 Fax (506) 795-07-28 Estimado señor: Asunto: Se deniega solicitud de nombramiento interino de la Licda. Lisbeth Rodríguez Clark, en el puesto de auditora interna de JAPDEVA. Damos respuesta a su oficio Nº PEL-170-2010 de 22 de diciembre de 2010, recibido en esta Contraloría General el 23 de diciembre del mismo año, mediante el cual solicita la autorización del nombramiento interino de la Licda. Lisbeth Rodríguez Clark, en el puesto de auditora interna, durante el proceso del concurso público para nombrar en forma permanente al auditor interno de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica –en adelante JAPDEVA-, para lo cual adjunta los atestados de la Licda. Rodríguez Clark. I. Justificación de la solicitud Justifica su solicitud en cumplimiento de la normativa que rige la materia y dada la ausencia permanente del auditor interno, por cuanto mediante acuerdo del Consejo de Administración de JAPDEVA, Nº 621-10, correspondiente a la sesión ordinaria Nº 44-2010, celebrada el 02 de diciembre del 2010, en su artículo V-b, en consecuencia de lo dispuesto en el oficio Nº 07926 y la resolución de las 10:00 horas del 24 de noviembre de 2010, Nº R-DC-198-2010, ambos de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, se dispuso la sanción de despido sin responsabilidad para el Estado, al señor Salvador Orozco Trejos, auditor interno de JAPDEVA. Agrega que, se hace necesario nombrar un auditor interno de forma interina mientras se realiza el concurso para el nombramiento definitivo; asimismo de acuerdo con lo dispuesto por el ente contralor mediante Resolución R-CO-91-2006, e ...
Fecha publicación: 23/01/2011
Fecha emisión: 20/01/2011
Documento: 00327-2011.pdf
Institución: JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Tesauro: Organizacion de la Auditoria Interna , Nombramiento de Auditor y Subauditor Interno


DIVISIÓN JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio No. 00346 20 de enero 2011 DJ-0061-2011 Doctor Leonardo Garnier Rímolo Ministro de Educación MSc. Juan Antonio Gómez Espinoza Director Recursos Humanos MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Estimados señores: Asunto: Se autoriza solicitud de nombramiento interino de la subauditora interna del Ministerio de Educación Pública. Damos respuesta a su oficio Nº DRH-3202-2011-DIR de 10 de enero de 2011, recibido en esta Contraloría General el mismo día, complementado con el oficio Nº DRH-3208-2011-DIR de 13 de enero de 2011, mediante el cual solicita la autorización del nombramiento interino de la subauditora interna del Ministerio de Educación, gestión que se presenta al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006- CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y su reforma mediante resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. II.. CCrriitteerriioo ddeell DDeessppaacchhoo Como asunto de primer orden, debemos indicar que el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, -Ley Nº 8292- del 31 de julio de 2002, publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002, establece la obligación del máximo jerarca de acudir a los mecanismos legales que le provee el citado artículo, para ocupar esa plaza. El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido de un auditor o subauditor internos, para lo cual debe realizarse un concurso público con la autorización previa de la Contraloría General de la terna resultante; el segundo, es la posibilidad de solicitar a este ó ...
Fecha publicación: 21/01/2011
Fecha emisión: 18/01/2011
Documento: 00346-2011.pdf
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Tesauro: Nombramiento de Auditor y Subauditor Interno


DIVISIÓN JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio No. 00239 17 de enero, 2011 DJ-00051-2011 Licenciado Olivier Castro Pérez Junta Directiva, Presidente BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias BANCO NACIONAL Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del proceso para el nombramiento por plazo indefinido del auditor interno de BN Vital, Operadora de Pensiones, Banco Nacional y solicitud de prórroga de nombramiento interino. Damos respuesta al oficio n.° DNV-OPC-544-2010, del 23 de diciembre de 2019, mediante la cual nos pone en conocimiento el acuerdo tomado por la Junta Directiva de BN Vital OPC, numeral 17, de la sesión n.° 243, celebrada el 20 de diciembre de 2010, en donde se acordó declarar sin lugar los recursos planteados por cuatro oferentes, remitir a este Órgano Contralor la documentación relativa a la terna para el puesto de Auditor Interno de BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Nacional y, además, solicitar una prórroga por el plazo de 30 días en el nombramiento del Auditor Lic. José Luis Arias Zúñiga, quien ocupa el cargo de manera interina. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley n.° 8292, del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos”(emitidos por la Contraloría General de la República, L-1-2006- CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta n.º 236, del 8 de diciembre del 2006) y sus reformas, emitidas en resolución RDC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta n.º 28 de 10 de febrero de 2010. 2 Criterio del Despacho II.. SSoobbrree llaa nnoorrmmaattiivvaa aapplliiccaabbllee Con fundamento en el numeral 31 de la LGCI, el presente análisis se enfoca en la verif ...
Fecha publicación: 20/01/2011
Fecha emisión: 17/01/2011
Documento: 0239-2011.pdf
Institución: BN VITAL BANCO NACIONAL
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


DIVISION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 00096 12 de enero de 2011 DJ-0016-2011 Señor Jorge Monge Pineda Gerente del BCR Corredora de Seguros S. A. Estimado señor: Asunto: Acuse de recibo del nombramiento en propiedad de Auditoria Interna de BCR Corredora de Seguros S. A. Se acusa recibo de su oficio del 21 de diciembre del 2010, recibido en esta Contraloría General el mismo día de su emisión, mediante el cual en atención a nuestro oficio N° 11644 (DJ- 4034-2010), nos comunica que mediante acuerdo de la sesión Nº 16-10 de la Junta Directiva de la Corredora del 20 de diciembre del 2010, artículo V, se determinó aprobar el nombramiento en propiedad del auditor interno, el cual recayó en la señorita Karen Audra Gregory Wang, cédula de identidad número 1-0784-0919. Sobre el particular, nos permitimos manifestarle que hemos tomado nota de la información remitida. Atentamente, Lic. Navil Campos Paniagua GERENTE ASOCIADO Licda. Glory Elena Murillo Vega FISCALIZADORA ASOCIADA GLMV/ysp Ni: 24677 G: 201000810-4 ] ...
Fecha publicación: 14/01/2011
Fecha emisión: 11/01/2011
Documento: 00096-2011.pdf
Institución: BANCO DE COSTA RICA
Emite: DIVISION JURIDICA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR